所得税(记叙)(详情)(美元)
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12个月结束 | 12个月结束 | |||||
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12月. 31, 2013
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12月. 31, 2011
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12月. 31, 2012
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12月. 31, 2013
菱形斑纹(成员)
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12月. 31, 2012
菱形斑纹(成员)
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12月. 31, 2013
联邦(成员)
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12月. 31, 2013
路易斯安那州(成员)
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营运亏损结转[分项] | |||||||
净经营亏损结转 | $ 4,200,000 | $ 84,800,000 | |||||
替代性最低税收抵免 | 7,968,000 | 1,000,000 | 1,643,000 | ||||
外国税收抵免结转 | 2,074,000 | 0 | 2,074,000 | ||||
递延税项资产的估值备抵 | 4,743,000 | 12,347,000 | 4,629,000 | ||||
供款应课税利得 | 61,900,000 | ||||||
递延税项资产估值变动 | 0 | (42,087,000) | (9,792,000) | ||||
递延税项费用 | 35,700,000 | 25,600,000 | |||||
出售股权投资所得 | 120,000,000 | ||||||
当期税费 | $ 13,200,000 |
X |
X | ||||||||||
——定义
与持续经营所得(亏损)有关的当期所得税费用(收益). 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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X | ||||||||||
——定义
与持续经营所得(亏损)有关的递延所得税费用(收益). 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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X | ||||||||||
——定义
可抵扣的替代性最低税额抵免结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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X | ||||||||||
——定义
可抵扣的外国税收抵免结转递延税项资产的估值免税额分配前的金额. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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X | ||||||||||
——定义
很可能无法实现税收优惠的递延税项资产的数量. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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X | ||||||||||
——定义
股本证券的账面价值与出售价格之间的差额, 不单独或以其他方式归类为交易或可供出售的. 这一要素包括实体持有少量所有权股份的投资(通常新葡京是投资), 少于流通股的20%),不能施加重大影响. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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X | ||||||||||
——定义
已报告的所得税费用(收益)与预期的所得税费用(收益)之间的差额的金额,该差额新葡京是采用国内联邦法定所得税税率计算的,可归因于递延税资产估值准备的增加(减少)的持续经营税前收入(损失). 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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X | ||||||||||
——定义
经营损失结转金额, 税前影响, 根据制定的税法,可以减少未来的应税收入. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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X | ||||||||||
——细节
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